所领导班子和所党委、纪委高度重视本次内审工作,制定了审计实施方案,组建了由纪检监督审计室、财务处、支部纪检委员、课题组核算员等27位人员组成的审计工作组,审计前发出内审通知书,要求纪检监督审计室切实抓好工作组织实施,审计工作组严格履行内部审计程序,相关部门及课题组积极配合做好审计工作。
内审前,纪检监督审计室组织开展审前专题培训,集中学习了中科院和研究所相关规章制度,以及审计关注的重点业务事项。内审工作中,审计组认真实施抽查凭证、检查相关记录、询问了解情况等必要的审计程序,同时还采取了以交流互查和以老带新的方式,加强内审员队伍的交流与培养。本次内审完成抽查凭证10753笔,11个课题组抽样率达61%。
此次内审是加强新一届支部纪检委员队伍建设的重要工作实践,有效提高纪检干部责任意识的同时,进一步促进了各研究中心、课题组和职能部门间的工作交流,增强了规范合理使用和管理科研经费的意识,推动了审计发现问题的整改。

审前专题培训

抽查凭证
【供稿:纪检监督审计室】