我所组织此次内部互助审计,目的是帮助研究所提升科研经费、三公经费等专项经费管理水平,提前做好预防和自查,及时进行自我纠正和完善。会议就审计方案、时间安排、提供资料及相关要求进行了详细说明。
所纪委书记孙焕表示,内部审计就像经常性体检一样,要抓早、抓小,防止科研经费使用从不合规变成不合法,避免违法事件发生,我所有针对性地提前部署了此次内部审计工作,是为了更好的保证研究所科研业务活动有序开展,对研究所整体健康发展具有重要意义。相关部门对审计工作要高度重视、积极配合,不折不扣提供相关资料,在内审过程中发现问题,立查立改,并通过审计工作,进一步规范科研管理工作,健全研究所内控制度体系建设。
长春分院监察审计处负责人介绍了此次内审的重要意义,并结合中央纪委驻中科院纪检组2018年纪律审查工作中发现问题的整改工作要求及中科院2019年内审工作要点,对此次常态化审计和专项审计工作的目的、依据、范围和重点进行了具体说明。
审计组成员对课题组与会人员提出的问题进行了现场答疑。
(监察审计处)
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会议现场